ACTUALIZACIONES 2017 Versión 17.X


 

Versión 17.0.20.7  18/07/2017

  • Esta versión no necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en todos los equipos en el momento de instalar la actualización.
  • Modelos 036 y 037 de 2017. Se revisa la impresión de algunas casillas de tipo “Fecha” en la pág. 5 del modelo 036 y en la pág. 1 del mod. 037 que no se grababan correctamente rellenas con ceros cuando esas fechas no tienen contenido e impedían realizar la presentación.
  • Modelo 303 de 2017. Se realizan cambios en la opción de “envío directo” de este modelo (envío de declaración sin utilizar el navegador web) para intentar resolver un error de tipo “Violación de acceso a la dirección...” que aparecía en algunas ocasiones después de realizar el envío. Este mensaje no impedía la correcta presentación del modelo.

 

Versión 17.0.18.4  03/07/2017

  • Esta versión no necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en todos los equipos en el momento de instalar la actualización.
  • Modelo 036/037 de 2017. Se corrige un problema de impresión que se daba en declaraciones que contienen entre sus datos alguna dirección de correo electrónico que incluya caracteres numéricos. Al imprimir las casillas de las direcciones no se grababa el e-mail correctamente y se obtenía un error al intentar hacer su envío.
  • Modelo 036 de 2017. Se corrige un problema cuando el nombre y apellidos del declarante están grabados en la ventana de desglose de apellidos-nombre (cuando el declarante es una persona física).
  • Modelo 036 de 2017. Se corrige un problema de impresión en la pág. 5 del modelo 036 que podía impedír la presentación cuando estaban en blanco las fechas de las casillas 738 y 739.
  • Modelo 037 de 2017. Se corrige un problema de impresión de la casilla 501 en la pág. 2 que no se imprimía correctamente cuando el valor asignado en esa casilla era “No”.
  • Modelo 123 de 2017. Se revisa la opción de “envío directo, o presentación sin usar "navegador web" (pulsando el botón que tiene el logotipo de la Agencia Tributaria al final de la pantalla del modelo) que no permitía su presentación reportando un mensaje: “Error al acceder a Internet. Código 299”.

 

Versión 17.0.16.11  22/06/2017

  • Actualización de la base de datos. Al ejecutar el programa por primera vez después de instalar esta versión, la aplicación necesitará generalmente realizar una actualización de la base de datos para adaptarla a las últimas modificaciones introducidas en el programa. Aunque este proceso no debería nunca borrar o alterar los datos existentes, es recomendable que disponga de COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos antes de proceder con la actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en todos los equipos en el momento de actualizar la base de datos.
  • Presentación digital de Cuentas anuales. En esta actualización se incluye la Presentación digital de cuentas modelo Normal del ejercicio 2016.
  • Cuentas anuales modelo PYMES y Abreviado. En la página 2 de Aplicación de Resultados se modifica el funcionamiento de la casilla 91000 “Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias” para permitir su cumplimentación manual. Hasta ahora esta casilla era de tipo “calculado” y se trasladaba automáticamente desde la casilla “Resultado del ejercicio” del balance.
  • Memoria Normalizada Abreviada. Se corrige un problema que aparecía en algunos casos al abrir el modelo dando un error de tipo “violación de acceso a la dirección...”.
  • En el menú principal del programa se incluye un nuevo apartado para el Registro de facturas del SII (Suministro Inmediato de Información). Actualmente esta opción sólo está disponible para transmitir la información al “Entorno de Pruebas” de la Agencia Tributaria. La transmisión de datos de las facturas al entorno real de trabajo no estará disponible hasta finales del mes de julio.

 

Versión 17.0.14.5  15/06/2017

  • Actualización de la base de datos. Al ejecutar el programa por primera vez después de instalar esta versión, la aplicación necesitará generalmente realizar una actualización de la base de datos para adaptarla a las últimas modificaciones introducidas en el programa. Aunque este proceso no debería nunca borrar o alterar los datos existentes, es recomendable que disponga de COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos antes de proceder con la actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en todos los equipos en el momento de actualizar la base de datos.
  • En las Cuentas anuales PYMES y Abreviadas de 2016 se modifica la casilla "Remanente" en la página de "Aplicación de resulados" para permitir su cumplimentación manual ya que en la versión anterior era una casilla de tipo calculado.
  • Cuentas anuales 2016. En esta versión se incluye la impresión en formato PDF de los modelos de cuentas anuales del ejercicio 2016.
  • Cuentas anuales 2016. Impresión a formato XBRL. En esta versión se incluye la impresión a formato XBRL (presentación telemática o traslado de datos a otros programas como el D2) para los modelos PYMES y Abreviado. La impresión en formato XBRL del modelo de cuentas Normal se publicará en los próximos días en una nueva actualización.
  • Presentación digital de Cuentas anuales 2016. En esta actualización sólo se incluye la Presentación digital de cuentas de los modelos PYMES y Abreviado de 2016. La presentación de los modelos de tipo Normal estará disponible en los próximos días en una nueva actualización del programa.
  • Memorias Normalizadas 2016. En esta versión se incluye la realización de las Memorias de tipo normalizado del formulario modelo PYMES del ejercicio 2016.

 

Versión 17.0.12.18  07/06/2017

  • Esta versión no necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en todos los equipos en el momento de instalar la actualización.
  • Se incorpora la realización y presentación de los modelos 036 y 037 del ejercicio 2017 conforme a los cambios introducidos por la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo (BOE 15/05/2017).
  • Se actualizan los modelos de Cuentas anuales del ejercicio 2016 conforme a los nuevos formularios publicados en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (BOE 25/05/2017). En esta versión todavía no se incluye la impresión en formato PDF y la Presentación digital de cuentas 2016 que saldrán en una nueva actualización del programa en los próximos días.
  • Se actualizan las Memorias de tipo “documento” del ejercicio 2016 (memorias que se confeccionan mediante un procesador de textos y que pueden abrir desde la opción “Memoria/Informe de gestión” en la opción “Registro Mercantil”). Las Memorias de tipo “normalizado” de 2016 todavía no van activas en esta versión. Se publicarán en una nueva  actualización en los próximos días.

 

Versión 17.0.10.4  21/03/2017

  • Esta versión no necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización.
  • En esta versión se habilita la realización de los modelos 130 y 131 del ejercicio 2017. No se incluyen modificaciones en estos modelos con respecto al ejercicio anterior puesto que, hasta ahora, no han salido publicados cambios en estas declaraciones para el ejercicio 2017.

 

Versión 17.0.8.21  24/02/2017

  • Actualización de la base de datos al arrancar la nueva versión. Al ejecutar por primera vez esta versión del programa es posible que la aplicación necesite ejecutar un proceso de actualización de la base de datos. Esta actualización no se realizará si la base de datos utilizada en este programa se usa también desde otras aplicaciones Iranon en las que ya se haya podido realizar anteriormente esta actualización. Es recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos antes de instalar esta nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en otros equipos en el momento de actualizar la base de datos.
  • Se añade en la ficha de sujetos pasivos un nuevo apartado para seleccionar y asociar un Certificado digital que se utilizará por defecto al presentar declaraciones mediante las opciones de "envío directo". Esta opción se encuentra en la solapa "Información adicional" y tiene tres botones para seleccionar el Certificado, para ver sus propiedades o para borrarlo de la ficha del sujeto pasivo. Las opciones de "envío directo" permiten realizar la presentación telemática de la declaración directamente desde el programa, sin utilizar el navegador web. El apartado de "envío directo" está disponible al final de las principales autoliquidaciones, en un botón con el logotipo de la AEAT. Al pulsar ese botón, el programa solicitará confirmación para realizar el envío y luego mostrará la lista de Certificados digitales registrados en el sistema. Si en la ficha del sujeto pasivo se ha asociado un Certificado digital, el programa propondrá, por defecto, ese certificado para hacer la firma de la presentación. No obstante, también es posible seleccionar un Certificado diferente antes de aceptar el envío. Si el envío de la declaración se realiza correctamente, se visualizará el PDF devuelto por la Agencia Tributaria con el número de justificante y el CSV (Código Seguro de Verificación) de la presentación que también se registran en la pantalla del programa.
  • Modelo 347. En esta versión se corrige un problema detectado en el traslado de datos desde la contabilidad IRCONTA al modelo 347 cuando hay compras de un mismo proveedor correspondientes a "Inversión de Sujeto pasivo" y compras de otro tipo en el cuarto trimestre. Al trasladar estos datos al mod. 347 se generan dos fichas diferentes, una para las operaciones con "Inversión de Sujeto pasivo" y otra ficha para el resto de compras y, en la ficha de las operaciones no correspondientes a "Inversión de Sujeto pasivo", en el importe de operaciones del 4T se trasladaba por error el total de operaciones, incluidas las operaciones de tipo "Inversión de Sujeto pasivo" dando luego un error al no coincidir el total anual (que se trasladaba correctamente) con la suma de importes de los cuatro trimestres. También se corrige otro caso en la importación de datos desde IRCONTA por el que no se cumplimentaba la casilla del importe Trimestral cuando ese importe era un valor negativo.
  • Modelo 347. Se revisa la validación de la casilla "Ejercicio", introducida en la versión anterior del programa, para que no se muestren avisos indicando que esa casilla "Ejercicio" debe de estar en blanco cuando se importan datos de otras aplicaciones mediante la opción "Importar datos de fichero ASCII BOE", que obligaba a borrar el valor "0" de esa casilla si se necesitaban modificar los datos importados. El envío directo de declaraciones transmite el fichero de declaración directamente desde el programa hasta la AEAT sin necesidad de utilizar un navegador web. El envío directo se puede realizar desde la última página de los modelos (esta opción no está disponible en todas las declaraciones), haciendo click en un botón que tiene el logotipo de la AEAT.
  • Modelo 184. En el apartado C.3 se amplían de 6 a 30 las líneas para la introducción de reducciones de inmuebles arrendados.
  • Modelo 303. Se activa el acceso al apartado de Prorrata de IVA del ejercicio 2017.
  • Modelo 303. En las ventanas de desglose por tipos de operación y tipos impositivos se añade la posibilidad de calcular la Base imponible introduciendo el Tipo y la Cuota de IVA.
  • Modelo 303 ejercicio 2014. Se corrige un problema que impedía realizar la impresión de los modelos 303 del ejercicio 2014.
  • Se habilita la realización de los modelos de Cuentas anuales del ejercicio 2016. Las opciones de Memoria y Presentación digital de Cuentas 2016 todavía no están disponibles a la espera de se publiquen las modificaciones en la taxonomía del Plan General de Contabilidad correspondientes a los cambios que introducía el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre (BOE 17/12/2016).

 

Versión 17.0.6.3  10/02/2017

  • Esta versión no se necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización.
  • Modelo 184. A partir de esta versión, al copiar datos desde el modelo del ejercicio anterior, se copia también la relación de inmuebles de la entidad (apartado "C"). Esta opción de copiar datos del ejercicio anterior se ofrece al abrir por primera vez el modelo si el programa encuentra en ficheros la declaración del ejercicio anterior. Hasta ahora esta opción copiaba solamente la relación de comuneros y socios. Ahora esta operación copiaría también la relación de inmuebles existentes en el apartado "C.01". Este proceso copia las referencias catastrales, clave de situación de los inmuebles y los importes de ingresos/gastos (será necesario revisar y corregir estos importes o los inmuebles que hayan podido variar de un ejercicio a otro).
  • Modelo 347. Se incorporan algunas validaciones al grabar las fichas de datos para detectar errores en la introducción de datos que luego impidan la presentación. Por ejemplo, a partir de esta versión se mostrará un aviso si se detecta que en la ficha de datos del cliente/proveedor declarado no está cumplimentado el campo Código Postal (de los dos primeros dígitos de ese campo se obtiene el Código de Provincia que hay que incluir en la presentación). Se añaden validaciones relativas a la casilla "Ejercicio" para evitar que se cumplimente si no se trata de una operación de ventas con cobro en metálico. Igualmente, se impide la grabación de importes inferiores a 6.000 euros en la casilla de cobros en metálico.
  • Modelo 347. En las fichas de tipo "H-Hoja anexo de arrendamientos" se incorpora una validación que mostrará un aviso recordando que se debe introducir la correspondiente ficha de clave "B-A" (ventas de tipo arrendamiento) si el programa detecta que no está grabada en la declaración una ficha de ese tipo para el cliente.
  • Modelo 347. En las fichas de operaciones de tipo "H-Hoja anexo de arrendamientos" donde se solicitan los datos del inmueble arrendado, se incorpora a partir de esta versión un nuevo botón con el título "Catastro" que permite obtener automáticamente a través de Internet la dirección del inmueble si se ha introducido previamente su Referencia Catastral. Estos datos se obtienen realizando una conexión directa con la Sede Electrónica del Catastro por lo que será necesario que el programa pueda acceder a Internet para utilizar esta función. Esta opción sólo se puede utilizar en inmuebles que tengan Referencia Catastral y que no estén ubicados en el País Vasco/Navarra. Al pulsar el botón "Catastro", el programa consulta a través de Internet la dirección del inmueble correspondiente a la Referencia Catastral que haya introducido el usuario y si la consulta es satisfactoria, el programa cumplimentará automáticamente los campos "Calle/Plaza/Avda", "Nombre de la calle", "Número", "Calificador de número", "Bloque", "Portal", "Escalera", "Piso", "Puerta", "Complemento de domicilio", "Localidad/Población", "Código de Provincia", "Código Postal", "Municipio" y "Cód. Municipio" con los datos facilitados por el Catastro.
  • Modelos 180, 190 y 193. Se incorpora una validación para que al grabar las operaciones se muestre un aviso si falta por cumplimentar la casilla "Código Postal" del cliente/proveedor o perceptor que se está declarando puesto que al generar la declaración se utilizan los dos primeros dígitos del campo C.Postal para obtener el "Código de Provincia" que solicita la declaración.

 

Versión 17.0.4.15  06/02/2017

  • Actualización de la base de datos al arrancar la nueva versión. Al ejecutar por primera vez esta versión del programa es posible que la aplicación necesite ejecutar un proceso de actualización de la base de datos. Esta actualización no se realizará si la base de datos utilizada en este programa se usa también desde otras aplicaciones Iranon en las que ya se haya podido realizar anteriormente esta actualización. Es recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos antes de instalar esta nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en otros equipos en el momento de actualizar la base de datos.
  • En esta versión se habilita la realización y presentación del modelo 184 del ejercicio 2016. Pulse aquí para ver más información sobre las novedades en esta declaración para 2016.
  • Se actualiza el formato de presentación o impresión del modelo 303 a las últimas especificaciones publicadas por la Agencia Tributaria para el ejercicio 2017.
  • Se incorpora la opción de "envío directo" de declaraciones en los modelos 111, 115, 117, 123 y 130 a partir de 2017. Esta opción realiza la presentación telemática de la declaración sin utilizar el navegador web que ya se realizaba anteriormente en otras declaraciones como el 303. Esta opción se muestra al final de las declaraciones, en un botón con el logotipo de la AEAT. Al pulsar ese botón, el programa solicitará confirmación para realizar el envío y luego mostrará la lista de Certificados digitales registrados en el sistema. Habría que hacer click sobre la línea del certificado que se quiera utilizar al firmar la presentación. Los datos se remiten directamente desde el programa a la Agencia Tributaria a través de Internet (el programa necesita tener acceso a Internet para poder usar esta opción). Si la declaración es correcta y admitida por la Agencia Tributaria, se recibirá la declaración en formato PDF con el número de justificante que le asigne la Agencia Tributaria y se recibirá también el Código Seguro de Verificación (CSV) con el que se podría consultar posteriormente la declaración a través de la web de Hacienda. Este código CSV queda anotado en la pantalla de la declaración. Si la declaración contiene errores y es rechazada por la Agencia Tributaria, se abrirá el navegador web para visualizar los errores devueltos por la AEAT. Si la presentación no se realiza correctamente por cualquier incidencia en las comunicaciones o por cualquier otro motivo, en ese caso no se recibirá el correspondiente código CSV y el fichero PDF de la declaración y habría que intentar subsanar los problemas que impiden la presentación o intentar la presentación a través del navegador web.
  • Modelo 415 (IGIC) de 2016. Para realizar la impresión o presentación telemática es necesario descargar la última versión del paquete "Módulos de impresión Ejercicio 2016" desde lel Gestor de Descargas Iranon.
  • Modelo 036/037. Actualización de los valores de la casilla "Causa de la Representación".
  • Modelo 347 de 2016. En esta versión se corrige un problema detectado en la versión anterior del programa en la opción de trasladar datos desde la contabilidad Contaplus que hacía que se trasladasen todos los clientes/proveedores aunque no llegasen al límite de 3.005,06 euros.
  • Modelo 190. Se añade una barra de desplazamiento vertical en la ventana de entrada de datos para que se pueda visualizar de forma completa en Windows configurados con "fuentes de letra grandes" o tamaños de texto superiores al 100%. En esas configuraciones de pantalla no se podían visualizar las últimas casillas de la pantalla donde sale el cómputo de los tres primeros hijos.

 

Versión 17.0.2.10  18/01/2017

  • Esta versión no se necesita realizar actualizaciones de la base de datos si ya tenía instalada la versión anterior del programa, no obstante, sería recomendable, como siempre, disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de los datos antes de instalar una nueva actualización.
  • En esta versión se activa la realización de los Certificados de Retenciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2016.
  • También se habilita en esta versión la realización e impresión/presentación de los modelos 347 de 2016.
  • En el modelo 180, en las fichas de los declarados donde se solicitan los datos del inmueble arrendado, se incorpora a partir de esta versión un nuevo botón con el título “Catastro” que permite obtener automáticamente a través de Internet la dirección del inmueble si se ha introducido previamente su Referencia Catastral. Estos datos se obtienen realizando una conexión directa con la Sede Electrónica del Catastro por lo que será necesario que el programa pueda acceder a Internet para utilizar esta función. Esta opción sólo se puede utilizar en inmuebles que tengan Referencia Catastral y que no estén ubicados en el País Vasco/Navarra. Al pulsar el botón “Catastro”, el programa consulta a través de Internet la dirección del inmueble correspondiente a la Referencia Catastral que haya introducido el usuario y si la consulta es satisfactoria, el programa cumplimentará automáticamente los campos “Calle/Plaza/Avda”, “Nombre de la calle”, “Número”, “Calificador de número”, “Bloque”, “Portal”, “Escalera”, “Piso”, “Puerta”, “Complemento de domicilio”, “Localidad/Población”, “Código de Provincia”, “Código Postal”, “Municipio” y “Cód. Municipio” con los datos facilitados por el Catastro.
  • Modelo 180. Se simplifica el proceso de recuperación de datos de inmuebles y perceptores declarados en ejercicios anteriores y la posterior importación de los importes de las bases imponibles y cuotas retenidas desde los Libros registro de facturas. En versiones anteriores este paso requería hacer primero la importación de Libros registro (teclas Alt-T) y luego el traslado desde modelos anteriores (Alt-R) y marcar que no se sobreescribiesen los datos en ese último paso. A partir de esta versión, si al entrar en el modelo se han recuperado los datos de los perceptores e inmuebles del ejercicio anterior (los importes de las retenciones no se copian de un año a otro porque es probable que varíen) y posteriormente se solicita la opción de importar datos de Libros registro, ahora el programa pregunta simplemente si se desean eliminar los declarados antes de realizar el traslado. Si se responde que no se eliminen, se incorporan los importes de las retenciones en las mismas fichas recuperadas del ejercicio anterior.
  • Modelo 180. En la opción de copia de datos de ejercicios anteriores se corrige un problema que podía darse en las versiones anteriores del programa en los casos en los que existe más de un inmueble arrendado entre el mismo arrendador y arrendatario. En esos casos sólo se copiaba una de las fichas que pudiesen existir del mismo perceptor.
  • En el formato XML de importación de facturas que permite cargar a los programas Iranon facturas generadas en otras aplicaciones se añade la posibilidad de importar algunos campos de datos del cliente/proveedor y de facturas emitidas que no se contemplaban hasta ahora. Pulse aquí para ver más información y las especificaciones de los ficheros XML que puede importar el programa.

 

Versión 17.0.0.6  30/12/2016

  • Actualización de la base de datos al arrancar la nueva versión. Al ejecutar por primera vez esta versión del programa es posible que la aplicación necesite ejecutar un proceso de actualización de la base de datos. Esta actualización no se realizará si la base de datos utilizada en este programa se usa también desde otras aplicaciones Iranon en las que ya se haya podido realizar anteriormente esta actualización. Es recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos antes de instalar esta nueva actualización. Los programas Iranon deberían estar cerrados en otros equipos en el momento de actualizar la base de datos.
  • Se activan las declaraciones censales, modelos 840, 036 y 037, del ejercicio 2017.
  • Se activa la introducción de Libros registro de Facturas para el ejercicio 2017.
  • Módulos 2017. Se actualiza la tabla de módulos de Estimación objetiva para el ejercicio 2017. El modelo 131 de 2017 todavía no está activo. Los módulos de pueden calcular desde la opción "Declaraciones", "Módulos Empresariales" y también se pueden consultar sus parámetros desde el menú "Ficheros", "Datos auxiliares", "Módullos de IVA/IRPF".
  • Modelos de Representación para presentaciones telemáticas y Apoderamiento para trámites por Internet. Se activa la realización e impresión de estos modelos para el ejercicio 2017.
  • Se activan para 2017 los modelos de Solicitud de Aplazamiento de deudas. Recuerde que el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE 03/12/2016), establece varias restricciones, a partir del ejercicio 2017, en la posibilidad de solicitar aplazamiento de deudas eliminando la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias. En este sentido, se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta. Por otra parte, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, tampoco podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial. Además, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute.
  • Se incorpora al programa un nuevo sistema de "Alertas" que permitirá mostrar mensajes de aviso al acceder al programa o al acceder a los modelos de declaración. Es posible configurar estas alertas para que se muestren en un periodo de fechas determinado o para que aparezcan en el modelo de declaración de un ejercicio y periodo determinado. Se pueden configurar para que se muestren al acceder a los datos de un sujeto pasivo concreto o para que salgan de forma general independientemente del sujeto pasivo. También es posible configurar mensajes para que se muestren sólo a usuario concreto del programa. La configuración de las alertas se puede realizar desde la opción "Ficheros", "Gestión de Alertas" del menú principal del programa.
    Este sistema de avisos ofrece básicamente dos modalidades o tipos de alertas:
    • Alertas o avisos para un MODELO de declaración concreto. Estas alertas se mostrarán al abrir el modelo o modelos para los que estén configuradas. Es posible configurar avisos para que salgan en los modelos de un ejercicio y periodo determinado o para que salgan sólo al abrir ese modelo de un sujeto pasivo concreto. También se pueden configurar avisos para que salgan siempre que se acceda a un modelo de declaración, independientemente de su ejercicio o período. Y también es posible crear alertas para que se muestren al abrir un modelo de declaración solamente a determinados usuarios del programa.
    • Alertas generales para todo el PROGRAMA. Este tipo de alertas está prevista para configurar mensajes que se muestren al abrir el programa. Estas alertas se muestran en la zona central de pantalla principal del programa. Si trabaja con varias aplicaciones Iranon que utilicen una misma base de datos, las alertas son comunes a todas esas aplicaciones, es decir, que las alertas introducidas en un programa podrían visualizarse también desde otros programas.
    Las alertas se pueden visualizar y crear desde varios puntos de la aplicación:
    • En la pantalla principal del programa se muestran las alertas de tipo "PROGRAMA". Se muestra la fecha/hora del aviso y el mensaje asociado a cada alerta. Se muestran tantas líneas como mensajes se hayan configurado. Si se hace click con el ratón sobre las líneas de alguno de los mensajes, se abre la ficha del aviso o alerta para poder ver también la información adicional (en ese momento la ficha del mensaje se abre para visualizar todos los datos de la alerta aunque, desde este punto, no es posible modificar sus datos).
    • En los modelos de declaración, las alertas se muestran al abrir la declaración (si el modelo tiene asociada alguna Alerta, el programa preguntará al usuario si desea visualizar esas alertas) y se pueden ver tanbién desde el menú "Visualizar", "Alertas Modelo" o pulsando el botón "ALERTAS" que se muestra en la parte superior de la pantalla. Desde las declaraciones sólo se visualizan las alertas o avisos de tipo "MODELO" y no se muestran los avisos de tipo "PROGRAMA". Desde esta opción se pueden ver y dar de alta o modificar/borrar los avisos.
    • En la ficha de datos de los sujetos pasivos, se puede pulsar el botón ALERTAS que hay en la parte superior de  la ventana para ver y editar las alertas. En este caso se visualizan tanto las alertas de tipo "MODELO" como las de tipo "PROGRAMA". Sólo se mostrarán las alertas asignadas para el sujeto pasivo que se está editando y el resto de alertas que no estén asignadas para un sujeto pasivo concreto. Desde esta opción es posible visualizar y modificar o crear alertas.
    • Desde el menú "Ficheros", "Gesión de Alertas" se accede a la tabla donde se registran todos los mensajes y desde la que se pueden visualizar y crear o modificar estas alertas. En este apartado se muestran tanto las alertas relativas a un modelo de declaración como las establecidas para todo el programa.

 

Etiquetas: 2017, IGIC, IRPF, iva
2017-07-18 14:46 Iranon {writeRevision}
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